Правила создания накладных при обработке заявок
При обработке заявки система создает накладные для изменения количественных остатков по товарам. Типы создаваемых накладных зависят от многих параметров.
Импортированные внешние заявки
Импортированная внешняя заявка – документ, загруженный из R-Keeper. В свойствах имеет флаг «Импортированная» и тип заявки «Внешняя».
Для данного типа заявок обязательной формируемой накладной является «Расходная накладная». С помощью данной накладной товары из заявки будут списаны с подразделения заявки.
«Расходная накладная» может быть заменена накладной «Внутренняя продажа», если при списании был выставлен флаг «Создание ВПР для внутренних корреспондентов» и корреспондент-получатель заявки сопоставлен с подразделением.
Если для товаров из заявки определены маршруты, то помимо «Расходной накладной» будут сформированы накладные прихода, прописанные в маршрутах товаров из заявки. Типы создаваемых документов определяются в маршрутах в зависимости от подразделения или места реализации – это «Комплектация», «Внутреннее перемещение» или «Приходная накладная».
При создании «Приходных накладных» могут быть использованы прейскуранты поставщиков для определения цен в создаваемых документах. Либо цены могут быть подставлены по ценам последних приходов. Зависит от: прав пользователя на работу с ценами приходов, ведения в базе данных прейскурантов поставщиков и выставлена ли настройка «Использовать прейскуранты».
Если для товаров из заявки закладка «Маршруты» не заполнена, то будет проанализировано наличие флага «Производить» в карточках товаров. Данное свойство проверяется по предприятиям.
Если флаг выставлен, т.е. товар требуется предварительно приготовить, то для производства товара перед формированием «Расходной накладной» будет создана накладная «Комплектация», отвечающая за «производство» товаров в Store House.
Если флаг не выставлен, т.е. товары не требуют приготовления, то для таких товаров будет создана только «Расходная накладная».
Если в заявке присутствуют услуги, то будет создан «Приходный платежный документ» на общую сумму всех услуг заявки. Суммы будут распределены по ставкам НДС, указанных в заявке для услуг.
В одной заявке могут быть товары с различными свойствами. В таком случае, по заявке будут сформированы все необходимые типы накладных для полной обработки заявки по всем товарам заявки.
Внешняя заявка, созданная вручную
Метод обработки и создания накладных для внешних заявок, созданных вручную, идентичен работе с импортированными внешними заявками.
Возврат
Возврат – заявка, чаще всего импортированная из R-Keeper, для оформления возвратов/выкупа тары.
При обработке заявки-возврата формируются:
- «Приходная накладная» на подразделение, указанное в «Заголовке» заявки.
На приход возвращаемые товары ставятся по СЕБЕСТОИМОСТИ. По умолчанию себестоимость для прихода берется по FIFO (цене последнего не списанного прихода).
Тем не менее в системе можно задать другие правила расчета себестоимости для прихода возвращаемого товара (по средневзвешенной себестоимости или по LIFO).
Для определения метода расчета себестоимости в файле SH.INI сделайте настройку CmpCostType = 0 (FIFO); 1 (по последнему приходу); 2(средняя цена).
Если данного пункта нет в файле, то добавьте его.
[sh]
; Как рассчитывать себестоимость в комплекте (0-FIFO 1-Last 2-Remns)
CmpCostType = 0 (1 или 2)
- «Расходный платежный документ» - документ формируется для фиксации отпускной суммы возврата/выкупа, т.к. в «Приходной накладной» указывается только себестоимость возврата/выкупа.
Внутренняя заявка
Внутренняя заявка – заявка, оформленная подразделением на поставку или производство товаров. В качестве поставщика может выступать как подразделение, сформировавшее заявку, так и другое подразделение (если не требуется создавать дочерних заявок).
Внутренние заявки обрабатываются по маршрутам, заданным для товаров заявки. Типы создаваемых документов определяются в маршрутах в зависимости от подразделения или места реализации – это «Комплектация», «Внутреннее перемещение» или «Приходная накладная».
При создании «Приходных накладных» могут быть использованы прейскуранты поставщиков для определения цен в создаваемых документах. Либо цены могут быть подставлены по ценам последних приходов. Зависит от: прав пользователя на работу с ценами приходов, ведения в базе данных прейскурантов поставщиков и выставлена ли настройка «Использовать прейскуранты».
Также внутренняя заявка может быть обработана без маршрута, если товары из заявки будут с выставленным флагом «Производить» и заполненным комплектом. При обработке такой заявки будет создан документ «Комплектация».
Дочерняя заявка
Дочерняя заявка – документ, автоматически созданный на основе внешней, внутренней или другой дочерней заявки, для обработки производственной цепочки по заданным маршрутам.
Типы создаваемых документов определяются только в маршрутах в зависимости от подразделения или места реализации – это «Комплектация», «Внутреннее перемещение» или «Приходная накладная».
При создании «Приходных накладных» могут быть использованы прейскуранты поставщиков для определения цен в создаваемых документах. Либо цены могут быть подставлены по ценам последних приходов. Зависит от: прав пользователя на работу с ценами приходов, ведения в базе данных прейскурантов поставщиков и выставлена ли настройка «Использовать прейскуранты».